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    科室導航
    財務科

    作者:人民醫院 來源: 發布時間:2023/1/10 16:27:44

    名  稱:財務科

    負責人:董劼、李苗

    電 話:(0577)88059558  

    電子郵件:wsycwk@163.com


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    工作職責:

    (1) 嚴格貫徹執行會計法律、法規、規章、制度等,保證會計工作規范有序地進行;建立并嚴格執行醫院內部會計管理制度,規范會計工作程序。

    (2) 加強資金管理、防止國有資產的流失;合理組織收入、規范醫療收費,嚴格控制不必要的支出,為挖掘內部增收節支的潛力以及提高經濟效益提出建議和意見。

    (3) 按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定建立會計賬冊,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

    (4) 認真編制并執行醫院的年度財務預算和財務計劃,對預算執行情況和財務狀況進行專題分析、半年和年度綜合分析,并形成財務分析報告;按規定及時報送會計報表、年度財務決算和基本數字及財務分析表、財務狀況說明書。

    (5) 發揮會計控制和監督作用,對醫院財務收支和經濟活動的合法性、合理性、有效性進行監督;嚴格執行資金審批制度;參與醫院經營決策及經濟合同、協議、方案的簽訂;參與醫院藥品、物資采購的招標工作;對屬于政府采購目錄以內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的項目,嚴格按有關規定上報政府采購部門批準后執行。

    (6) 負責診療項目收費價格和醫療收費工作的管理。做好醫療項目名稱、代碼、收費標準的設置工作;及時貫徹、落實物價政策;負責對執行通費科室和部門進行收費培訓和指導;對病人提出有關收費問題的投訴,協助相關科室做好解釋工作,并有權督促各通費科室嚴格執行《浙江省醫療服務價格》;負責接待、配合物價部門對醫院物價政策執行情況的檢查,對檢查中發現的問題,及時進行整改;負責新增醫療項目收費價格的核定和申報工作。

    (7) 加強對醫院財產物資的管理,規范財產物資的申購、領用、報廢等審批程序;配合有關部門對醫院財產的監督管理,定期督促清查盤點,防止財產物資的積壓、浪費和流失。

    (8) 負責往來款項的核算和管理,及時催收、結算各種應收賬款和清理各項應付款項;負責對各級公費、醫保、第三方付費的核算工作,每月按時編制費用報表,并及時報送各級醫保部門和第三方付費的管理部門進行費用結算;年終,發征詢函核對往來款項。

    (9) 按時完成工資及福利性補貼的發放任務;負責公積金、失業保險金、養老金、醫療保險金、個人收入調節稅等規費的扣繳工作;準確編制并及時報送工資月報表和年度報表;年終做好醫院職工工資性收入的統計工作,并上報省醫保辦等相關部門。

    (10) 負責獎金核算工作,按時完成獎金發放任務。根據政策影響因素和醫院管理的需要,做好變更獎金核算方案的測算和變更批準后的執行工作。

    (11) 負責成本核算工作。在醫院各科室的共同參與下,財務科對各科室提供的數據進行整理,準確、及時地計算醫院的成本費用和消耗,客觀反映不同服務對象的醫療耗費,控制成本,提高效率;做好成本分析和考核,按時報送成本核算報表,定期進行成本績效分析;提出進行成本控制的建議。

    (12) 負責醫院各類收費票據的管理。嚴格按規定辦理收費票據的購置、領用、核銷手續;每月編報收費票據收、發、存報表和已領未銷號收費票據明細報表。做好收、發、存報表和已核銷收費票據的存檔工作,按規定保存5年。

    (13) 負責會計檔案管理工作。做好各種會計憑證、會計賬簿、各類報表和會計報告、重要經濟合同等會計資料的收集、整理、裝訂、歸檔工作;按檔案管理規定和要求進行立卷、編制目錄、分類存放,妥善保管會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料;對保管期滿的會計檔案,按《會計檔案管理辦法》的規定,做好需銷毀會計檔案的清理,對重要的會計資料按規定抽出留存,以作備查,填寫《會計檔案銷毀清冊》并分別上報總會計師、院長批準后進行銷毀。銷毀時由財務科和醫院檔案管理部門共同派員監督,并在銷毀清冊上簽名或蓋章?!稌嫏n案銷毀清冊》要長期保管。

    (14) 對勞務站、工會、基建、水心門診部的財務活動按相應的規定進行集中統一管理。

    (15) 負責對醫院財會人員進行業務指導和組織繼續教育工作,提高財會人員整體素質。

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